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企业内部控制原理、经验与操作企业内部控制高层研讨会文集
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企业内部控制原理、经验与操作企业内部控制高层研讨会文集

  • 作者:中国成本研究会
  • 出版社:中国财政经济出版社
  • ISBN:9787500555520
  • 出版日期:2002年04月01日
  • 页数:305
  • 定价:¥25.00
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    内容提要
    本书内容包括:《内部会计控制规范》:新形势下加强单位内部会计监督的里程碑、略论现代企业内控制度设计的基本思路、企业的信息化建设对内部控制的影响、风险管理和内部审计等。
    本着宣传和普及内部控制制度的知识,推动我国企业的内部控制制度建设,指导企业尽快建立立内部控制制度,促进廉政建设和党风建设的宗旨,中国成本研究会感到,作为一个由全国企业财务成本工作者组成的专业学术组织,有必要组织召开这样的企业内部控制高层研讨会并开展必要的宣抟、推动工作。
    目录
    原理篇
    《内部会计控制规范》:新形势下加强单位内部会计监督管理的里程碑
    略论现代企业内控制度设计的基本思路
    企业的信息化建设对内部控制的影响
    风险管理和内部审计
    试论内部控制与内部会计控制
    企业内部控制制度局限性的理性分析
    财务控制篇
    从财务控制演化谈我国企业财务控制的完善
    强化财务控制体系实现现代企业价值的*大化
    试论企业重组中的财务监控
    论集团公司财务集中控制
    集团公司财务控制制度的选择
    成本控制篇
    论现代成本控制及其目标
    试论企业成本费用的几个关键点
    质量效益型企业的成本控制
    对油田企业生产成本实行调度化运行的探索
    棉纺织“分工序买断核算,实行质量成本否决”的管理模式
    正“本”清源,强化企业成本控制
    实施**控制拓宽降低成本的有效途径
    农业成本控制探讨
    加快流程再造 降低物流成本
    预算控制篇
    企业预算控制系统设计若干问题思考
    企业集团实施预算翻案理的几个问题
    集团公司全面预算管理模式的探索与实践
    加强预算与成本分析 指导内部资金调控 实现企业减亏增盈
    实践篇
    国有大中型企业内部控制的实践探索
    强化内部控制是实现企内涵增效的根本保证
    亚新科汽车零部件公司内控实践
    内部控制的实践与体会
    附录:中国成本研究会企业内部控制高层研讨会与会代表名单

    与描述相符

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