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内部控制与审计
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内部控制与审计

  • 作者:秦荣生
  • 出版社:中信出版社
  • ISBN:9787508611662
  • 出版日期:2008年06月01日
  • 页数:0
  • 定价:¥20.00
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    • 出版社
    • ISBN
      9787508611662
    • 作者
    • 页数
      0
    • 出版时间
      2008年06月01日
    • 定价
      ¥20.00
    • 所属分类
    内容提要
    内部控制是公司治理的重要组成部分和前提,先进的内部控制造就先进的 企业,先进的企业必须要有先进的内部控制作保障。本书以美国COSO委员会004年颁布的《企业风险管理框架》为基础,较全面、系统地论述了以风险管理为导向的内部控制和风险导向审计,提出了以风险管理为出发点和落脚点的内部控制与审计体系。特点如下:
    1.前沿性。根据美国《萨班斯-奥克斯利法案》404条款的相关规定,详细介绍了企业应建立的内部控制体系,其中包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通以及监督5个部分的新内容。
    2.国际性。采用了与国际审计准则趋同的中国注册会计师执业准则,全面贯彻了风险导向审计的理论与方法,明确了审计工作应以评估风险作为新的起点和导向。
    3.实用性。在审计实务中全面运用了于2007年1月1日在上市公司、证券公司、基金公司和期货公司中实施的中国企业会计准则体系,与实际工作保持了高...... 更多

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